A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
16.11.2023
Vývoz VOK
Detail faktúry
Číslo | 2023220440 |
---|---|
Predmet | Vývoz VOK |
Cena | 294,68 € |
Dodávateľ | Mepos, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31595758 |
Odberateľ | Obec Praha |
Odberateľ IČO | 00633127 |
Dátum vystavenia | 3.11.2023 |
Dátum doručenia | 8.11.2023 |
Dátum splatnosti | 24.11.2023 |
Dátum úhrady | 16.11.2023 |
Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 16.11.2023 |
10.11.2023
Služby pevnej siete
Detail faktúry
Číslo | 8337890046 |
---|---|
Predmet | Služby pevnej siete |
Cena | 33,38 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Praha |
Odberateľ IČO | 00633127 |
Dátum vystavenia | 31.10.2023 |
Dátum doručenia | 1.11.2023 |
Dátum splatnosti | 20.11.2023 |
Dátum úhrady | 10.11.2023 |
Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 10.11.2023 |
Prílohy
f3c03_Služby pevnej siete.pdf
10.10.2023
Poskytovanie služby v oblasti CO
Detail faktúry
Číslo | 20230569 |
---|---|
Predmet | Poskytovanie služby v oblasti CO |
Cena | 60,00 € |
Dodávateľ | Ing. Milan Hric |
Dodávateľ IČO | 47025883 |
Odberateľ | Obec Praha |
Odberateľ IČO | 00633127 |
Dátum vystavenia | 30.9.2023 |
Dátum doručenia | 30.9.2023 |
Dátum splatnosti | 10.10.2023 |
Dátum úhrady | 10.10.2023 |
Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 10.10.2023 |
10.10.2023
Servisná podpora Inisoft
Detail faktúry
Číslo | 42302062 |
---|---|
Predmet | Servisná podpora Inisoft |
Cena | 39,60 € |
Dodávateľ | INISOFT s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 45234469 |
Odberateľ | Obec Praha |
Odberateľ IČO | 00633127 |
Dátum vystavenia | 5.10.2023 |
Dátum doručenia | 5.10.2023 |
Dátum splatnosti | 19.10.2023 |
Dátum úhrady | 10.10.2023 |
Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 10.10.2023 |
10.10.2023
Vodné
Detail faktúry
Číslo | 2231232390 |
---|---|
Predmet | Vodné |
Cena | 6,10 € |
Dodávateľ | StVPS |
Dodávateľ IČO | 36644030 |
Odberateľ | Obec Praha |
Odberateľ IČO | 00633127 |
Dátum vystavenia | 29.9.2023 |
Dátum doručenia | 4.10.2023 |
Dátum splatnosti | 18.10.2023 |
Dátum úhrady | 10.10.2023 |
Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 10.10.2023 |
Prílohy
f4ae3_Vodné.pdf
10.10.2023
Služby pevnej siete
Detail faktúry
Číslo | 8336115108 |
---|---|
Predmet | Služby pevnej siete |
Cena | 33,38 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Praha |
Odberateľ IČO | 00633127 |
Dátum vystavenia | 30.9.2023 |
Dátum doručenia | 1.10.2023 |
Dátum splatnosti | 18.10.2023 |
Dátum úhrady | 10.10.2023 |
Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 10.10.2023 |
Prílohy
5116d_Služby pevnej siete.pdf
10.7.2023
Poskytovanie služby v oblasti CO
Detail faktúry
Číslo | 20230363 |
---|---|
Predmet | Poskytovanie služby v oblasti CO |
Cena | 60,00 € |
Dodávateľ | Ing. Milan Hric |
Dodávateľ IČO | 47025883 |
Odberateľ | Obec Praha |
Odberateľ IČO | 00633127 |
Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
Dátum doručenia | 7.7.2023 |
Dátum splatnosti | 10.7.2023 |
Dátum úhrady | 7.7.2023 |
Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 10.7.2023 |
Prílohy
16eaa_Ing. Milan Hric.pdf
10.7.2023
Autorská odmena
Detail faktúry
Číslo | 2231115876 |
---|---|
Predmet | Autorská odmena |
Cena | 52,80 € |
Dodávateľ | SOZA |
Dodávateľ IČO | 00178454 |
Odberateľ | Obec Praha |
Odberateľ IČO | 00633127 |
Dátum vystavenia | 4.7.2023 |
Dátum doručenia | 6.7.2023 |
Dátum splatnosti | 19.7.2023 |
Dátum úhrady | 7.7.2023 |
Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 10.7.2023 |
Prílohy
9e53e_SOZA.pdf
10.7.2023
Služby pevnej siete
Detail faktúry
Číslo | 8330804322 |
---|---|
Predmet | Služby pevnej siete |
Cena | 20,27 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Praha |
Odberateľ IČO | 00633127 |
Dátum vystavenia | 1.7.2023 |
Dátum doručenia | 6.7.2023 |
Dátum splatnosti | 18.7.2023 |
Dátum úhrady | 7.7.2023 |
Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 10.7.2023 |
Prílohy
c7369_T-com.pdf
10.7.2023
Vodné
Detail faktúry
Číslo | 2231148509 |
---|---|
Predmet | Vodné |
Cena | 5,84 € |
Dodávateľ | StVPS |
Dodávateľ IČO | 36644030 |
Odberateľ | Obec Praha |
Odberateľ IČO | 00633127 |
Dátum vystavenia | 28.6.2023 |
Dátum doručenia | 5.7.2023 |
Dátum splatnosti | 17.7.2023 |
Dátum úhrady | 7.7.2023 |
Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 10.7.2023 |
Prílohy
684cc_StVPS.pdf
10.7.2023
Krovinorez
Detail faktúry
Číslo | 202300550 |
---|---|
Predmet | Krovinorez |
Cena | 230,00 € |
Dodávateľ | Revital - SK s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47519401 |
Odberateľ | Obec Praha |
Odberateľ IČO | 00633127 |
Dátum vystavenia | 4.7.2023 |
Dátum doručenia | 4.7.2023 |
Dátum splatnosti | 18.7.2023 |
Dátum úhrady | 7.7.2023 |
Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 10.7.2023 |
Prílohy
d5314_Revital.pdf
22.6.2023
Lenovo G70-70 Refurb, MS Office PP2019
Detail faktúry
Číslo | 20230007 |
---|---|
Predmet | Lenovo G70-70 Refurb, MS Office PP2019 |
Cena | 265,00 € |
Dodávateľ | Peter Protuš - K6 Computers |
Dodávateľ IČO | 52733378 |
Odberateľ | Obec Praha |
Odberateľ IČO | 00633127 |
Dátum vystavenia | 10.6.2023 |
Dátum doručenia | 10.6.2023 |
Dátum splatnosti | 24.6.2023 |
Dátum úhrady | 14.6.2023 |
Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 22.6.2023 |
22.6.2023
Webové sídlo so službou Dodraobec 06/07/08/
Detail faktúry
Číslo | 2023270 |
---|---|
Predmet | Webové sídlo so službou Dodraobec 06/07/08/ |
Cena | 45,00 € |
Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 53539133 |
Odberateľ | Obec Praha |
Odberateľ IČO | 00633127 |
Dátum vystavenia | 1.6.2023 |
Dátum doručenia | 1.6.2023 |
Dátum splatnosti | 20.6.2023 |
Dátum úhrady | 14.6.2023 |
Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 22.6.2023 |
5.5.2023
Faktúra predaj a dovoz štrkopiesku
Detail faktúry
Predmet | Faktúra predaj a dovoz štrkopiesku |
---|---|
Dátum zverejnenia | 5.5.2023 |